SEMINARIO TEÓRICO - PRÁCTICO
Seminario Tratamiento fiscal PM 2025. Régimen general
Sesión en vivo:
16 Y 23 de Enero de 2025 de 16:00 a 20:00 hrs.
Sesión en vivo:
30 de Enero de 2025 de 10:00 a 14:00 hrs.
Objetivo:
• Que el participante conozca las obligaciones fiscales aplicables a las personas morales que tributan en el Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, conocerá la forma de determinar el Impuesto Sobre la Renta Anual y la renta gravable para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas.
• Adicionalmente conocerá cuáles son los ingresos que debe acumular una persona moral, el momento de acumulación, cuales son las deducciones autorizadas y los requisitos para ello, así como aquellos conceptos que no son deducibles para la base del impuesto.
Temario:
1. Introducción
1.1 Generalidades
1.2 Formas de tributar
1.3 Obligaciones
1.4 Elementos del impuesto: sujeto, objeto, base, tasa del ISR
2. Determinación del ISR y la PTU anual
2.1 Determinación del resultado fiscal
2.2 Acreditamientos permitidos contra el impuesto anual y orden de aplicación
2.3 Renta gravable para PTU
2.4 Provisión del ISR Anual y la PTU
3. Ingresos que deben acumular las personas morales
3.1 Ingresos acumulables
3.2 Ingresos que no se consideran acumulables
3.3 Momentos de acumulación
4. Deducciones autorizadas
5. Requisitos de las deducciones
6. Conceptos no deducibles
7. Pérdidas fiscales y su amortización
8. Conciliación entre el resultado contable y fiscal
9. Pagos provisionales del ISR
9.1 Determinación de la base para pagos provisionales
9.2 Determinación del coeficiente de utilidad
9.3 Reducción de pagos provisionales
10. Estímulos fiscales
11. Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN)
12. Cuenta de Capital de Aportación (CUCA)
13. Distribución de dividendos y cálculo del ISR
13.1 Decreto y reparto de dividendos
13.2 Procedencia de CUFIN 2013 y CUFIN 2014
13.3 Casos de retención
13.4 Implicaciones para persona física
13.5 Timbrado de CFDI por pago de dividendos
Expositor
Dr. y Mtro. Jorge
Briones Gómez
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